2、确认使用的账号有反审核的权限后,在采购订单列表或者采购订单详细页会有反审核的入口。
在每月要结帐前,先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况。方法是进入单据序时簿,以入库业务、出库业务分别筛选出未审核的单据以及数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行反审核 ,然后修改,再进行审核。进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
解锁后再审。委外订单启用审批流后,可以从单据状态的状态列表中,把已审核状态的锁定性放开再审核。 1、委外订单启用了一级审批流程。 2、可以正常提交及启动审批流程。 3、审核10-20分钟才审核完。如果出现这个问题 那就是异常了 要不你重新做张委外订单看看 会不会正常。如果重做一张可以解决 那把之前的关闭掉即可。如果你执意想把之前那张解决掉,可能要远程帮你看具体情况才可以解决。如果想得到更多更专业的服务 看我个人资料详细资料里的联系方式 找我欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
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